荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 高成 柯颍)12月25日,在襄阳市审计局获悉,近年来,该局始终将规范内部财务管理作为保障审计监督效能的基础性工作,以规范化、精细化、高效化为目标,持续探索符合审计工作特点的财务管理路径,为有效履行审计监督职责提供了坚实支撑。
坚持制度先行,构建切合实际的管理规范。严格执行国家、省、市各级财经法规,结合襄阳经济发展水平、管理特点和审计业务需求,细化出台《襄阳市审计局机关财务管理办法》、《襄阳市审计局采购管理办法》等6项制度,内容覆盖预算管理、收支审批、政府采购、资产配置等全流程,形成“用制度管权、按制度办事、靠制度管人”的良好机制,确保各项支出有章可循、有据可查。
强化预算牵引,服务全市审计“一盘棋”。坚持“无预算不支出”,将年度审计项目计划、机关运转需求与财政保障能力紧密结合。在预算编制环节,紧密对接市委、市政府年度中心工作及审计项目计划,重点保障审计一线等重点任务。预算执行过程中,建立“年预算、季计划、月统筹”机制,对大额支出和项目经费实行台账管理、动态监控。结合年度重点工作,优化经费保障优先级,推动审计资源向中心工作聚集。通过强化预算刚性约束和绩效导向,近三年预算执行率与精准度持续提升。
优化核算流程,提升机关运行效率。严格执行政府会计制度,确保会计核算真实、准确、完整。结合襄阳审计工作节奏,优化报销审批流程,推行财务报销“一次性告知”和限时办结制,缩短审批周期。加强对原始凭证的合法性与合规性审核,确保每一笔经济业务事由清晰、手续完备、附件齐全,经得起检验。
突出风险防控,筑牢廉洁审计“防火墙”。围绕财务管理关键环节和廉政风险点,建立健全内部控制体系,明确关键岗位职责与分工,形成有效制衡机制。聚焦经费审批、资产管理、政府采购等重点领域,开展常态化自查。严格执行预决算信息公开制度,主动接受各方监督。定期对机关及所属单位开展财务收支和资产管理内部审计,对发现问题及时通报并督促整改。充分利用廉政教育资源,加强对财务及相关岗位人员的警示教育。
注重资产管理,确保国有资源安全完整。针对审计机关专用设备、信息化设备资产较多的特点,建立完善的资产配置、使用、处置全生命周期管理制度。落实资产管理责任制,定期开展资产清查盘点,确保账实相符。探索利用信息化手段对笔记本电脑、移动工作站等常用便携设备进行动态管理,提高资产使用效益,防止流失。
夯实能力基础,建设专业财务队伍。积极选派财务人员参加专业培训,及时学习最新财经政策法规和审计业务知识。鼓励财务人员深入了解审计项目运作,着力培养既精通财务又熟悉审计业务的复合型管理人才。大力倡导严谨细致、坚持原则的工作作风,为审计一线提供更加及时、准确、规范的财务服务与支持。
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